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[判断题]

从审计独立性的角度分析,政府审计和内部审计的独立性只是对被审计单位而言,是一种单向独立。()

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更多“从审计独立性的角度分析,政府审计和内部审计的独立性只是对被审计单位而言,是一种单向独立。()”相关的问题

第1题

相对而言,下列审计的独立性较差的是()。
相对而言,下列审计的独立性较差的是()。

A、政府审计

B、内部审计

C、民间审计

D、地区交叉审计

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第2题

下列说法中,表述正确的是()。

A.政府审计师是独立性最强的一种审计

B.财务报表审计仅指对资产负债表的审计

C.经济合同纠纷审计属于定期审计

D.内部审计在审计内容、审计方法等方面与外部审计具有一致性

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第3题

下列事项中,可以以口头形式向治理层沟通的是()。
下列事项中,可以以口头形式向治理层沟通的是()。

A、会计师事务所对被审计单位的审计业务和非审计业务的收费总额

B、值得关注的内部控制缺陷

C、管理层存在的舞弊迹象

D、注册会计师的独立性

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第4题

内部审计机构和人员在进行内部审计活动时,不存在影响内部审计客观性的利益冲突的状态指的是()。

A.内部审计的独立性

B. 内部审计的客观性

C. 内部审计的公正性

D. 内部审计的公平性

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第5题

在执行审计业务时,注册会计师为保持独立性不需回避的是()。

A.曾在被审单位任职,离职已达两年,但未满三年

B.持有被审计单位发行的公司债券

C.注册会计师同时在被审计单位供职

D.与被审计单位的一名独立董事有近亲关系

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第6题

内部审计活动应遵循独立性()原则,不断提升内部审计人员的专业能力和职业操守。

A.真实性

B.客观性

C.准确性

D.审慎性

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第7题

保持内部审计机构独立性的措施主要包括()。

A.内部审计机构应隶属于组织的董事会或最高管理层,接受其指导和监督并取得其支持,以确保内部审计机构的独立性。

B.内部审计机构和人员应保持独立性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。

C.内部审计机构负责人的任免应由董事会或最高管理层经过适当的程序确定,内部审计机构负责人应直接向董事会或最高管理层负责。

D.内部审计机构应通过内部审计章程的制定明确其职责和权限范围,并报经董事会或最高管理层批准,以确保内部审计活动不受到组织内其他部门的干涉和限制

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第8题

连续审计时,注册会计师在财务报表审计和内部控制审计中都可以考虑以前审计中所了解和测试的情况,但在执行内部控制审计时,应当在每()年度审计中测试内部控制,但是对自动化应用控制在满足特定条件情况下所采用的与基准相比较策略除外。

A.一

B.二

C.三

D.四

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第9题

注册会计师审计与政府审计的区别体现在()

A.审计标准

B.审计目标

C.审计的独立性

D.审计实施的手段

E.审计监督的性质

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第10题

在通常情况下,内部审计部门直属领导的层次越高,内部审计的独立性就越强,权威性也会越大。()
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第11题

现代审计是以测试内部控制制度为基础的抽样审计,注册会计师在进行审计时,首先要研究和评价被
审计单位的内部控制制度。(本题4分) 请回答:

(1)注册会计师为什么要对内部控制进行符合性测试?

(2)在什么情况下,注册会计师可以不进行符合性测试而直接进行实质性测试?

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