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[主观题]

如果用以保证经营效率、效果的控制以及对法律法规遵守的控制与实施审计程序时评价或使用的数据相关,注册会计师应当考虑这些控制可能与审计相关。()

如果用以保证经营效率、效果的控制以及对法律法规遵守的控制与实施审计程序时评价或使用的数据相关,注册会计师应当考虑这些控制可能与审计相关。()

此题为判断题(对,错)。

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更多“如果用以保证经营效率、效果的控制以及对法律法规遵守的控制与实施审计程序时评价或使用的数据相关,注册会计师应当考虑这些控制可能与审计相关。()”相关的问题

第1题

内部控制应实现的目标是()财务报告的可靠性、经营的效率和效果、经营的合法性。

A.绝对保证

B.相对保证

C.合理保证

D.某种程度保证

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第2题

内部控制目标是()。

A.合理保证企业经营管理合法合规

B.资产安全

C.提高经营效率和效果

D.促进企业实现发展战略

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第3题

公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进公司战略目标的实现。()
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第4题

基本规范明确内部控制的目标有()。

A.合理保证企业经营管理合法合规

B.资产安全

C.财务报告及相关信息真实完整

D.提高经营效率和效果

E.促进企业实现发展战略

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第5题

委员会在《内部控制——整合框架》中,将内部控制定义为:“由企业董事会、管理层实施的,为经营的效果
和效率、财务报告的可靠性、相关法规的遵循等目标的实现而提供合理保证的过程。”()

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第6题

内部控制主要是为下列哪目标提供合理的保证?()

A.成本最低

B.经营的效率和效果

C.遵守相关的法律和法规

D.财务报告的可靠性

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第7题

根据《企业内部控制基本规范》,下列各项属于企业建立内部控制体系时应符合的目标的有( )。
根据《企业内部控制基本规范》,下列各项属于企业建立内部控制体系时应符合的目标的有()。

A.合理保证企业经营管理合法合规

B.合理保证企业财务报告及相关信息真实完整

C.合理保证企业资产安全

D.提高经营效率和效果

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第8题

内部控制的最高目标是()。

A.合理保证单位经济活动合法合规

B.合理保证财务信息真实完整

C.有效防范舞弊和预防腐败

D.提高公共服务的效率和效果

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第9题

内部控制作为企业的一项重要管理活动,主要试图解决的基本问题包括()。

A.财务报告及相关信息的可靠性

B.资产的安全完整

C.对法律法规的遵循

D.促进提高经营的效率效果,并促进实现企业的发展战略

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第10题

下列不属于内部控制审计部门职责的是()。

A.不定期或定期对内部控制系统进行评估,评估内部控制的有效性及实施的效率效果

B. 对单位内部控制设计、建立健全以及内部控制执行进行定期或专项审计

C. 查找内控设计缺陷和漏洞

D. 督促内部控制缺陷整改和设计的完善

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