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[单选题]

内部审计在检查、防范财务报告舞弊中所起的控制作用,外部审计无法取代。()A.正确B.错误

A.A.正确

B.B.错误

答案
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更多“内部审计在检查、防范财务报告舞弊中所起的控制作用,外部审计无法取代。()A.正确B.错误”相关的问题

第1题

在计划和实施内部控制审计工作时,注册会计师应当考虑财务报表审计中对舞弊风险的评估结果。()

在计划和实施内部控制审计工作时,注册会计师应当考虑财务报表审计中对舞弊风险的评估结果。()

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第2题

下列情形中,注册会计师应当视为被审计单位财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象的有()

A.注册会计师发现涉及被审计单位总经理的小额舞弊行为

B.被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于错误导致的重大错报

C.注册会计师在审计过程中发现当期财务报表存在重大错报,而被审计单位的内部控制在运行过程中未能发现该错报

D.被审计单位的审计委员会对内部控制的监督无效

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第3题

下列关于内部控制审计与财务报表审计的表述错误的是()。

A.内部控制审计是对内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露

B.财务报表审计是对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见

C.在财务报表审计和内部控制审计中,注册会计师都需要了解与审计相关的内部控制,并都可能涉及测试相关内部控制运行的有效性

D.注册会计师在财务报表审计中了解和测试内部控制,是为了对内部控制的有效性发表审计意见

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第4题

在信息不对称的资本市场上,财务数据的使用者主要是依据经过审计的财务报告做出判断,在财务报
告中信息披露的准确、完整成为内控制度的关键。企业的管理层应当做到()。

A.内部控制信息披露的目的在于表明企业的内部控制是否有效

B.企业管理层或董事会对其内部控制进行评估并对外报告,可以改善管理、减少舞弊,从而提升企业价值

C.内部控制信息披露的目的在于有效进行舞弊

D.内部控制信息披露对信息使用者的直接效用是,告诉投资者、政府部门、合作伙伴,该公司所提供的财务报告在多大程度上可靠、公司的长期生存能力和成长性如何、是否在循规蹈矩地运作,从而为他们的决策提供依据

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第5题

优化人员配置、执行有效职责分工和权限范围,体现了建设项目管理内部控制目标中的()。

A.合规性目标

B. 建设项目的效率与效果

C. 防范舞弊与预防腐败风险

D. 财务报告及相关信息的真实准确

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第6题

关于注册会计师对非财务报告内部控制重大缺陷的责任,下列说法错误的有()

A.注册会计师没有任何责任发现和报告非财务报告内部控制存在的重大缺陷

B.对财务报告内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷段”予以披露

C.注册会计师应当对非财务报告内部控制是否存在重大缺陷提供合理保证

D.注册会计师应当实施有限的审计程序以识别非财务报告内部控制存在的重大缺陷

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第7题

要以准则实施为契机,进一步重视和加强单位内部控制建设,使之成为管控风险、防范舞弊、提高会计信
息质量、保证资产安全完整的“防火墙”,确保政府会计相关准则和制度的顺利实施。()

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第8题

下面选项属于反舞弊的四道防线的是()。

A.书面的管理规章

B. 外部独立审计职能

C. 内部审计职能

D. 行政事业单位的内部控制

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第9题

在财务报表审计与财务报告内部控制审计中,注册会计师均需评价内部控制。下列说法正确的有()A.
在财务报表审计与财务报告内部控制审计中,注册会计师均需评价内部控制。下列说法正确的有()

A.财务报表审计中对内部控制的了解和测试工作,足以支持对财务报告内部控制审计发表审计意见,不需执行额外的工作

B.两者评价内部控制可以选用的审计程序相同,都可能用到询问、观察、检查、重新执行等程序

C.两者评价内部控制的目的不同,前者是为了支持注册会计师对控制风险的评估结果,进而确定实质性程序的性质、时间安排和范围;后者是为了支持对内部控制有效性发表的意见

D.两者对控制缺陷的评价要求不同,后者要求比前者更严

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第10题

下列属于单位建设项目控制目标的有()。

A.合规性目标

B.建设项目的效率与效果

C.财务报告及相关信息的真实准确

D.防范舞弊与预防腐败风险

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