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[多选题]

上交所的专项风险内部控制将对()和()两项作为重点关注对象。

A.控股子公司

B.金融衍生品交易

C.关联交易

D.对外担保

答案
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更多“上交所的专项风险内部控制将对()和()两项作为重点关注对象。”相关的问题

第1题

单位应当实行内部控制关键岗位业务人员和部门负责人的轮岗制度。不具备轮岗条件的单位应当替代采取()、部门互审等控制措施。

A.专项审计

B. 相互监督

C. 风险评估

D. 业务抽查

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第2题

下列说法不正确的是()。

A.内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷

B.对于专项监督的范围和频率,应当根据风险评估结果以及日常监督的有效性予以确定

C.不同的单位管理模式可以具有相同的内部监督机制

D.内部控制评价包括过程评价和结果评价

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第3题

金融机构应当按照规定建立健全()搭建反洗钱信息系统,设立或者指定部门并配备相应人员,有效履行反洗钱和反恐怖融资义务

A.反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B.评估洗钱和恐怖融资风险

C.设定反洗钱专项审计总体方案

D.建立与风险状况和经营规模相适应的风险管理机制

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第4题

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号),下列哪些情形应及时开展专项评估?()

A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构

B.面向新的客户群体提供产品业务或服务

C.开发新的产品业务类型,或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术

D.经营发展策略有重大调整

E.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更

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第5题

下列不属于内部控制审计部门职责的是()。

A.不定期或定期对内部控制系统进行评估,评估内部控制的有效性及实施的效率效果

B. 对单位内部控制设计、建立健全以及内部控制执行进行定期或专项审计

C. 查找内控设计缺陷和漏洞

D. 督促内部控制缺陷整改和设计的完善

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第6题

()一般来说包括:单位领导办公会议、预算委员会、采购领导小组和(专项)监督小组、资产管理员等等。

A.组织层级

B. 组织架构

C. 职能部门

D. 内部控制

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第7题

如被审计单位已聘请其他会计师事务所对其内部控制进行专项审核,并获得了"内部控制有效"的审核结论,注册会计师可以据此相应减少会计报表审计的实质性测试程序。()此题为判断题(对,错)。
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第8题

内部监督是行政事业单位对其内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并作出相应处理的过程,是实施内部控制的重要保证。监督检查主要包括()

A.对建立并执行内部控制的整体情况进行持续性监督检查

B.对内部控制的某一方面或者某些方面进行专项监督检查

C.提交相应的检查报告、提出有针对性的改进措施

D.只对内部控制有缺陷的部分进行有针对性的检查

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第9题

小企业应当至少每年开展一次全面系统的内部控制评价工作,并可以根据自身实际需要开展不定期专
项评价。()

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第10题

内部控制监督的形式通常包括()。

A.日常经营活动中的持续监督

B.专项监督

C.定期评价

D.年终检查评价

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第11题

企业对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查指的是() A 日常监督 B 专项

企业对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查指的是()

A 日常监督

B 专项监督

C 审计监督

D 所有权监督

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