重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 继续教育
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
如搜索结果不匹配,请联系老师获取答案
扫码添加老师QQ
扫码添加老师微信
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

内部审计人员在实施现场审查之前,可以要求被审计单位提交最近一次的内部控制自我评估报告。()。判断对错

答案
查看答案
更多“内部审计人员在实施现场审查之前,可以要求被审计单位提交最近一次的内部控制自我评估报告。()。”相关的问题

第1题

审计人员对被审计单位(项目)及被审计单位(项目)相关联部门(项目)上报的相关资料进行初步审查,对不合格部分要求其()

A.重新上报直至合格

B.在现场审计实施时更改

C.不得随意变更

点击查看答案

第2题

内部审计人员需要在()阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。

A.审计实施

B.审计计划

C.审计终结

D.审计抽样

点击查看答案

第3题

()负责审查银行内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计。

A.审计委员会

B.内部审计部门

C.首席审计官

D.内部审计人员

点击查看答案

第4题

李平是会计师事务所派往红星公司实施存货监盘的外勤人员。在红星公司盘点存货之前,李平应当()

A.跟随被审计单位的盘点人员

B.观察存货盘点计划的执行情况

C.确定存货数量和状况记录的准确性

D.观察盘点现场存货的排列情况

点击查看答案

第5题

为查找资产负债表日未入账的应付款项,审计人员可实施的审计程序有()。

A.审查资产负债表日后货币资金支出凭证

B.取得卖方对账单,并与应付款项明细表核对

C.核对应付款项明细账与总账

D.追踪资产负债表日之前签发的验收单

点击查看答案

第6题

注册会计师小杜被派往乙公司实施存货监盘。在乙公司盘点存货之前,小杜应当()。

A.跟随被审计单位的盘点人员

B.观察存货盘点计划的执行情况

C.确定存货数量和状况记录的准确性

D.观察盘点现场存货的排列情况以及是否附有盘点标示

点击查看答案

第7题

对于未函证的应收账款,审计人员应当执行的最有效的审计程序是()。

A.重新测试相关的内部控制制度

B.抽查有关原始凭证

C.实施分析程序

D.审查资产负债表日后的收款情况

点击查看答案

第8题

内部审计适当的组织角色应当是:

A.协助外部审计人员以降低外部审计费用

B.履行评价职能,对组织的各项活动提供审查与评估服务

C.履行董事会中审计委员会的调查队职能

D.实施调查研究以协助组织达到更有效率的运行

点击查看答案

第9题

下列关于财务报表审计实施的质量管理的说法中,错误的是()。

A.在签署审计报告之后,审计项目合伙人应当负责确定相关职业道德要求(包括独立性要求)已经得到遵守

B.审计项目合伙人应当对管理和实施审计项目的高质量承担总体责任

C.在所有的意见分歧得到解决之前,不得签署审计报告

D.针对需要实施项目质量复核的审计项目,审计项目合伙人应当确定会计师事务所已委派项目质量复核人员

点击查看答案

第10题

首席审计执行官按惯例向董事会提交工作报告,这是董事会每季度会议日程组成内容。公司高层管理人员已要求在每次董事会开会之前事先对首席审计执行官即将提交董事会的报告进行审查,以便就相关的议题或问题进行事先讨论。对此,首席审计执行官应该:()

A.不向高层管理人员提供工作报告,因为这些事项都属于董事会的独家管辖范围

B.按要求将工作报告提供给高层管理人员,并就任何可能需要采取行动的议题进行讨论

C.向高层管理人员提供仅限于以下内容的信息;已完成的审计业务;已公布的最终审计报告所反映的审计发现

D.仅向董事会披露工作报告中反映的与内部审计部门的支出和财务预算有关的事项

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝