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[单选题]

以下哪项内容以最佳方式描述了内部审计师和外部审计师可能会审计同一家跨国企业的同一套中期财务报表的原因?

A.《国际会计准则》要求跨国公司的季度财务报表由外部审计师和内部审计师进行审计

B.外部审计师一般开展财务审计,而内部审计师则审计内容更为宽泛的经营领域

C.管理层经常希望内部审计师监督外部审计师针对中期财务报表开展的审计工作

D.内部审计师或外部审计师单独开展工作,均无法有效达到管理层所要求的满意度

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更多“以下哪项内容以最佳方式描述了内部审计师和外部审计师可能会审计同一家跨国企业的同一套中期财务报表的原因?”相关的问题

第1题

内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据。审计师采取以下哪项行为没有违背应有的职业审慎原则?()

A.辩明错误可能存在的方式并将其列作审计调查的内容

B.将这一疑点告知审计经理并寻求如何开展审计的建议

C.不对可能的误报进行测试,因为审计业务工作方案已通过审计管理层的批准

D.未经业务客户同意就扩大审计工作方案,以确定误报发生的最可能情形

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第2题

作为某制造公司的环境.安全和健康自我检查方案的一部分,检查是由ESH成员和既定工作区域或建筑业的业务经理等来实施。如果某个缺陷不能即刻纠正,ESH成员就要将这个缺陷加入到对所有部门而言都可进入的局域网的追踪数据库中。ESH经理用这个数据库向高层管理当局提供有关纠正活动的季度活动报告。在自我检查方案的自我审核期间,审计师指出业务经理加入了终止(Closure)信息,并确认了纠正活动的完整性。控制系统的以下哪项变化,将弥补这个潜在的利益冲突?

A.在终止信息加入到系统之后,早先检查小组的ESH成员的审核应予以要求,以便证实终止信息

B.附加的控制是不需要的,由于那些实施纠正活动的人正处于评价纠正活动充分性和完整性的最佳状况

C.附加的控制是需要的,由于季度报告是由高层管理当局审核的,这种情况提供了充分的监督

D.ESH部门的秘书应对来自于业务经理的以备忘录为基础的追踪系统的所有加入信息负有责任

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第3题

在“结算和成本管理”控制台中启用“成本资源管理器”后,以下哪项最佳描述了AWS用于准备有关您的成本数据的过程?()

A.AWS准备有关当前月份和过去四个月的成本的数据,然后是它计算未来三个月的预测

B.AWS根据AWS的数据使用预测向导计算未来六个月的预测

C.AWS计算过去三个月的数据处理成本,然后计算出的预测接下来的三个月

D.AWS根据当月的数据使用情况计算未来三个月的预测

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第4题

以下描述哪些是错误的行为?()

A.延迟发货不需要报备,只需要口头和顾客达成约定就可以了

B.客户申请换货,当时客服在线答应了,但后续以仓库无货要求客户退款

C.可以在店铺页面任何位置显示微信号、个人手机、固定电话等内容

D.收货超过7天的可以拒绝顾客退换货

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第5题

下列不正确的描述内容是()

A.乳汁分泌与产妇情绪无关

B.初乳中含有丰富的蛋白质

C.母乳是婴儿的最佳食品

D.初乳中含有丰富的抗体和初乳小体

E.在哺乳期中,乳汁成分的变化以脂肪最明显

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第6题

内部审计师在公司治理方面发挥的作用有()。

A.对组织治理过程设计和运行的有效性提供评估

B.为改进治理过程的方式提出建议

C.协助董事会开展治理实务自我评估

D.设计和实施组织治理架构和流程

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第7题

以下哪项不是标准化在项目现场应用的内容?()

A.获得最佳服务体验

B.提高效率与执行力

C.减少风险

D.为信息化提供支撑

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第8题

下列说法中,表述正确的是()。

A.政府审计师是独立性最强的一种审计

B.财务报表审计仅指对资产负债表的审计

C.经济合同纠纷审计属于定期审计

D.内部审计在审计内容、审计方法等方面与外部审计具有一致性

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第9题

以下哪项不属于企业内部评价的内容()A内部环境B风险评估C控制活动D外部监督

以下哪项不属于企业内部评价的内容()

A内部环境

B风险评估

C控制活动

D外部监督

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第10题

以下哪项描述了一个信任域共享一个单独的安全策略和单独的管理()

A.安全内核

B.安全边界

C.引用监视器

D.安全域

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第11题

高层管理人员要求数据库管理员执行会计系统数据库的特定更改。明确指示管理员不要跟踪或证明票证中的更改。以下哪项是最佳行动方案?()

A.忽略该请求,并且不执行更改

B.根据要求执行更改,并依靠下一次审核来发现并报告情况

C.执行更改,但无论是否确保完成的可追溯性都创建一个更改票证

D.直接使用公司举报程序通知审核委员会或内部审核。

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