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[单选题]

下列项目中,属于企业内部控制审计的主流方式的是()。

A.单独实施内部控制审计

B.内部控制审计和财务报表审计相互整合

C.内部控制审计和人力资源审计相互整合

D.内部控制审计和税务审计相互整合

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更多“下列项目中,属于企业内部控制审计的主流方式的是()。 A.单独实施内部控制审计 B.内部控制审计”相关的问题

第1题

下列项目中,可以作为审计证据的有()。

A.原始凭证、记账凭证和会计账簿等会计记录

B.被审计单位的会议记录

C.内部控制手册

D.注册会计师编制的各种计算表

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第2题

注册会计师所从事的下列业务中,属于审计业务的是()。

A.审查企业内部控制制度,提出管理报告

B.参与企业破产清算,出具审计报告

C.参与企业合并事宜,代编合并会计报表

D.参与企业管理,起草投资协议书

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第3题

下列项目中属于资产评估机构与资产评估委托方就资产评估项目接洽内容的是

A.评估业务范围

B.评估业务内容

C.评估任务完成期限

D.评估收费

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第4题

下列项目中,应确认为无形资产的是()。

A.企业自创商誉

B.企业内部研究开发项目研究阶段的支出

C.企业内部产生的品牌

D.为建造厂房以支付出让金方式获得的土地使用权

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第5题

下列项目中为责任中心的工作任务必需的是()。

A.材料采购中,库存量能够满足要求

B.外部服务项目中,可以由企业内部自行完成

C.外部服务项目中,不能由企业内部自行完成

D.设备采购中,其他责任中心(部门)有同类设备且能共用

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第6题

加强()在信息传递的内部控制工作中也是不可缺的。例如通过设立员工信箱、投诉热线等方式,鼓励员工及企业利益相关方的举报和投诉企业内部的违法违规、舞弊和其他有损企业形象的行为。

A.内部审计

B.反舞弊机制建设

C.内部报告权限审批

D.内部报告收集的广泛性

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第7题

下列项目中,不属于审计证据收集途径的是()。

A.分析程序

B.询问

C.检查

D.问卷

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第8题

通常,企业内部审计包含许多重点内容,下列不属于内部控制重点内容的是()。

A.管理审计控制

B.人事制度及员工培训制度

C.质量控制制度

D.客户接待制度

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第9题

下列项目中,不属于按照审计证据表现形态分类的是()。

A.口头证据

B.书面证据

C.电文证据

D.实物证据

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第10题

注册会计师计算被审计单位2020年度的毛利率并与以前期间比较,最难发现下列()项目中存在的错报。

A.营业收入

B.应收账款

C.营业成本

D.应付账款

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