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[单选题]

下列关于内部控制基础性评价说法不正确的是()。

A.内部控制基础性评价,是指单位在开展内部控制建设之前,或在内部控制建设的初期阶段,对单位内部控制基础情况进行的“摸底”评价

B.明确基本要求和重点内容属于内部控制基础性评价的工作目标

C.以评促建属于内部控制基础性评价的基本原则

D.内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级,确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖,体现了内部控制基础性评价的全面性原则

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更多“下列关于内部控制基础性评价说法不正确的是()。A、内部控制基础性评价,是指单位在开展内部控制建”相关的问题

第1题

下列说法不正确的是()。

A.内部控制自我评价机构必须具备独立性

B. 内部控制自我评价机构必须具备专业胜任能力

C. 内部控制自我评价机构必须具备职业道德素质

D. 内部控制自我评价机构必须具备保密性

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第2题

下列说法不正确的是()。

A.内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷

B.对于专项监督的范围和频率,应当根据风险评估结果以及日常监督的有效性予以确定

C.不同的单位管理模式可以具有相同的内部监督机制

D.内部控制评价包括过程评价和结果评价

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第3题

下列关于内部控制有效性的描述中不正确的是()。

A.内部控制自我评价的有效性包括组织层级和业务层级内部控制设计的有效性

B.内部控制自我评价的有效性包括组织层级和业务层级内部控制执行的有效性

C.内部控制自我评价的有效性包括内部控制缺陷的评价

D.内部控制自我评价为内部控制目标的实现提供绝对保证

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第4题

下列有关内部控制自我评价的说法,不正确的是()。

A.单位应定期或不定期由相对独立的人员对内部控制的有效性进行评价

B. 内部控制自我评价工作的实施主体一般为单位专门的内部控制自我评价机构或专人

C. 内部控制自我评价机构根据领导班子授权承担内部控制自我评价的具体组织实施任务,拟订合理评价工作方案并认真组织实施

D. 内部控制自我评价机构必须能够得到行政事业单位领导班子等单位各级领导和工作人员的支持

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第5题

下列关于企业治理层在内部控制中的职责的说法中,正确的有()。

A.建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任

B.监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督

C.经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行

D.审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况

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第6题

下列关于内部控制的说法中,不正确的是()。

A.内部控制测评不能代替实质性测试

B.内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效

C.内部控制可能因执行人员滥用职权而失效

D.设计和运行的内部控制在审计风险模型中,控制风险为零

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第7题

下列各项关于小企业的说法中,不正确的是()。

A.所有权和管理权主要集中于少数个体

B.较少层级的管理层负责广泛的控制活动

C.较少职员,其中多数人承担广泛的职责

D.内部控制较多,业务类别和产品较多

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第8题

下列关于了解内部控制与控制测试的说法中,错误的是()

A.注册会计师可以考虑在评价控制设计和获取其得到执行的审计证据的同时测试控制运行有效性

B.了解内部控制包括评价控制的设计和确定控制是否有效运行

C.在测试控制运行有效性时,注册会计师需要抽取足够数量的交易进行检查或对多个不同时点进行观察

D.如果被审计单位在所审计期间内的不同时期使用了不同的控制,注册会计师应当考虑不同时期控制运行的有效性

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第9题

以下说法中不正确的是()。

A.企业应当根据年度内部控制评价结果,结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表等资料,按照规定的程序和要求,及时编制内部控制评价报告。

B.内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门。

C.企业内部控制评价部门不需要关注自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间是否发生影响内部控制有效性的因素。

D.企业应当以12 月31 日作为年度内部控制评价报告的基准日。内部控制评价报告应于基准日后4 个月内报出。

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第10题

关于内部审计在内部控制中的作用表现说法错误的是()

A.评价内部控制并参与重大内部控制程序制定与修订

B.监督内部控制的运行是内部审计的日常工作

C.有利于实现利润最大化

D.提供管理咨询

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第11题

关于企业内部控制评价中的内部控制缺陷标准认定,下列说法中正确的是()

A.重大缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标

B.重要缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标

C.一般缺陷,是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷

D.企业内部控制缺陷的认定标准由外部审计师确定

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