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[单选题]

在内部控制审计中,不属于制定鉴证计划的意义的是()。

A.执行内部控制鉴证程序的依据

B.督导助理人员进行鉴证的根据

C.评价内部控制鉴证质量的标准

D.高度关注与舞弊风险相关领域

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更多“在内部控制审计中,不属于制定鉴证计划的意义的是()。A、执行内部控制鉴证程序的依据B、督导助理人”相关的问题

第1题

注册会计师事务所从事的下列业务中,不属于审计等鉴证业务的是()

A.验资

B.税务咨询

C.财务报表审计

D.内部控制审核

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第2题

鉴证计划的内容包括()。

A.鉴证事项(以内部控制风险点所影响的会计报表项目)

B.鉴证目标(反映被鉴证内部控制有效性的标准)

C.鉴证范围(影响会计报表项目内部控制范围)

D.鉴证步骤(按鉴证风险点规定每一步骤及其时间段)

E.鉴证人员(审计力量的配置名单)

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第3题

关于内部审计在内部控制中的作用表现说法错误的是()

A.评价内部控制并参与重大内部控制程序制定与修订

B.监督内部控制的运行是内部审计的日常工作

C.有利于实现利润最大化

D.提供管理咨询

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第4题

下列各项中,不属于审计的职能的是()

A.经济监督

B.经济管理

C.经济评价

D.经济鉴证

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第5题

下列各项中,属于合理保证鉴证业务的有()。

A.内部控制审计业务

B.财务报表审阅业务

C.审计和审阅以外的其他鉴证业务

D.财务报表审计业务

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第6题

在现代审计实务中,效益审计最能体现的审计职能是:

A.经济监督

B.经济评价

C.经济控制

D.经济鉴证

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第7题

下列各项中,属于合理保证鉴证业务的有()。

A.财务报表审计业务

B.企业内部控制审计业务

C.财务报表审阅业务

D.审计和审阅以外的其他鉴证业务

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第8题

下列各项中,不属于有限保证鉴证业务的有( )。
下列各项中,不属于有限保证鉴证业务的有()。

A.审计和审阅以外的其他鉴证业务、

B.审阅业务

C.税务咨询

D.对财务信息执行商定程序

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第9题

根据材料,回答 35~37 题:A注册会计师为甲公司2×10年度财务报表审计的项目负责人,关于质量控制准则遇到下列问题,请代为做出正确的专业判断。第 35 题 会计师事务所应当根据会计师事务所业务质量控制准则,制定质量控制制度,以合理保证()。

A.会计师事务所及其人员遵守法律法规、职业道德规范以及审计准则的规定

B.会计师事务所及其人员遵守审计、审阅准则、其他鉴证业务准则和相关服务准则的规定

C.对于特定业务实施项目质量控制复核,减轻项目负责人的责任

D.会计师事务所和项目负责人根据具体情况出具恰当的报告

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第10题

下列不属于鉴证业务的是()。

A.会计服务

B.验资

C.审计

D.审阅

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