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[单选题]

下列各项中属于内部控制审计业务约定书应当包括的内容的有()。

A.内部控制审计的目标和范围

B.注册会计师的责任

C.被审计单位的责任

D.审计收费

答案
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更多“下列各项中属于内部控制审计业务约定书应当包括的内容的有()。A、内部控制审计的目标和范围B、注”相关的问题

第1题

下列各项程序中,属于注册会计师在业务承接阶段开展的有()。

A.实施质量管理程序

B.签订或修改审计业务约定书

C.与前任注册会计师沟通

D.初步了解和评价控制环境

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第2题

下列关于与治理层沟通的形式的说法中,错误的是()。

A.注册会计师与财务报表审计相关的责任通常包含在审计业务约定书或记录审计业务约定条款的其他适当形式的书面协议中

B.对于审计中发现的重大问题,应当以书面形式与治理层沟通

C.对于审计准则要求的注册会计师的独立性,应当以书面形式与治理层沟通

D.注册会计师应当以书面形式向治理层通报值得关注的内部控制缺陷

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第3题

对于某一被审计单位,会计师事务所既从事财务报表审计业务,又从事内部控制审计业务,会计师事务
所应当与被审计单位签订单独的内部控制审计业务约定书。()

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第4题

下列各项中,属于具体审计计划的是()。

A.确定重要性水平

B.确定审计资源的规划与调配

C.确定风险评估程序的性质、时间安排和范围

D.签订审计业务约定书

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第5题

下列各项中,属于合理保证鉴证业务的有()。

A.内部控制审计业务

B.财务报表审阅业务

C.审计和审阅以外的其他鉴证业务

D.财务报表审计业务

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第6题

下面是业务约定书的内容的有()。

A.内部控制审计的目标和范围

B.注册会计师的责任

C.被审计单位的责任

D.指出被审计单位采用的内部控制标准

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第7题

针对工程项目内部控制,公司应当明确有关部门和岗位职责权限,做到不相容职务互相分离。下列各项中属于不相容职务有()。

A.可行性研究与决策

B.概预算编制与审核

C.项目实行与价款支付

D.竣工决算与审计

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第8题

下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有()。

A.询问现金支票有无专人保管

B.观察现金收付是否按规定程序及权限办理

C.询问现金是否定期盘点核对

D.观察出纳与会计职责是否严格分离

E.审查现金业务截止期是否正确

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第9题

在确定与治理层沟通的时间时,A注册会计师下列做法中正确的有()。

A.对于计划事项的沟通,可以随同对业务约定条款的协商一并进行

B.对于审计中遇到的重大困难,应当尽快予以沟通

C.对于注册到的内部控制设计或执行中的重大缺陷,应当在审计结束后以管理建议书形式沟通

D.对于审计中发现的与财务报表相关的事项,应当在最终完成审计工作前沟通

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第10题

注册会计师对客户的责任包括()

A.按时、按质完成约定业务

B.帮助被审计单位建立、健全各项内部控制

C.保守商业秘密

D.不得采用或有收费的方式收取审计费用

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