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[单选题]

()是内部审计人员所获取的各种以书面文件为形式的一类证据。

A.书面证据

B.实物证据

C.内部证据

D.外部证据

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更多“()是内部审计人员所获取的各种以书面文件为形式的一类证据。A.书面证据B.实物证据C.内部证据D.”相关的问题

第1题

内部审计报告是指内部审计人员根据审计计划对审计事项实施审计后,作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件。()
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第2题

以下关于审计证据可靠性的说法中,不正确的选项是()。

A.以纸质形式存在的证据比以电子形式存在的证据更为可靠

B.从原件获取的证据比从复印件及件获取的证据更为可靠

C.电子文件形式的审计证据比口头方式的审计证据更为可靠

D.内部控制有效时内部生成的审计证据没有内部控制薄弱时内部生成的审计证据可靠

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第3题

审计报告是指()
A.针对审计发现的主要问题提出的处理、处罚意见B.针对审计发现的主要问题提出的改善经营活动和内部控制的建议C.审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件D.以上都不对
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第4题

下列选项中关于内部审计人员职业道德规范说法正确的是()。

A.内部审计人员应当遵循保密性原则,按规定使用其在履行职责时所获取的资料

B.内部审计人员不得从事损害国家利益、组织利益和内部审计职业荣誉的活动

C.内部审计人员不得聘请外部人员进行协助,应当做到独立、保密

D.内部审计人员在履行职责时,应当保持廉洁,不得从被审计单位获得任何可能有损职业判断的利益

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第5题

下列有关审计证据的说法中,错误的是()

A.注册会计师可以考虑获取审计证据的成本与所获取信息的有用性之间的关系

B.如果从内部来源和外部来源的审计证据不一致,则注册会计师应当直接采用外部证据

C.会计师事务所接受与保持客户或业务时实施质量控制程序所获取的信息,也构成审计证据

D.如果注册会计师在审计过程中识别出的情况使其认为文件记录可能是伪造的,则应当进一步调查

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第6题

内部审计人员需要在()阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。

A.审计实施

B.审计计划

C.审计终结

D.审计抽样

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第7题

《商业银行内部控制评价试行办法》规定,商业银行应建立并保持书面程序,以确保内部控制体系所要求的文件易于查询()
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第8题

审计人员获取书面证据而采取的审计程序是( )。

A.监盘

B.观察

C.重新计算

D.询问

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第9题

审计证据的可靠性受其来源和性质的影响。以下关于可靠性的说法中,不正确的是()。A.以实物形式存在

审计证据的可靠性受其来源和性质的影响。以下关于可靠性的说法中,不正确的是()。

A.以实物形式存在的证据比以电子形式存在的证据更为可靠

B.从原件获取的证据比从复印件及传真件获取的证据更为可靠

C.电子文件形式的审计证据比口头方式的审计证据更为可靠

D.询问外部人员的证据比被审计单位网页上下载的文件更可靠

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第10题

下列有关审计证据的说法中,正确的有()。

A.一种取证方法获取的审计证据可能只与某些审计目标相关

B.针对同一认定所获取审计证据的形式是唯一的

C.如果不同来源之间的审计证据存在矛盾,审计人员需要以外部证据为准

D.审计人员应当舍弃那些与审计目标无关的资料

E.对实物证据不仅要核实数量,还要关注质量

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