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[多选题]

下列各项中属于注册会计师审计业务的有()

A.企业中期财务报表审计

B.验资

C.资产评估

D.税务代理

答案
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更多“下列各项中属于注册会计师审计业务的有()”相关的问题

第1题

下列各项中属于内部控制审计业务约定书应当包括的内容的有()。

A.内部控制审计的目标和范围

B.注册会计师的责任

C.被审计单位的责任

D.审计收费

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第2题

下列各项中,属于注册会计师审计特点的是()。

A.强制审计

B.有偿审计

C.受托审计

D.双向注册会计师审计

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第3题

在对集团审计过程中,判断哪些风险是特别风险时,下列各项中属于注册会计师应当考虑的内容有()。

A.风险是否属于舞弊风险

B.交易的复杂程度

C.风险是否涉及重大的关联方交易

D.风险是否涉及异常或超出正常经营过程的重大交易

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第4题

下列各项中,属于审计报告的要素有()

A.审计意见段

B.引言段

C.注册会计师的责任段

D.管理层对财务报表的责任段

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第5题

下列各项中,属于合理保证鉴证业务的有()。

A.内部控制审计业务

B.财务报表审阅业务

C.审计和审阅以外的其他鉴证业务

D.财务报表审计业务

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第6题

下列关于注册会计师职业道德的描述中,正确的有()。

A.前任注册会计师未经被审计单位同意提供给后任注册会计师工作底稿

B.注册会计师接受客户赠送的别墅,这种情况属于自我评价导致不利影响的情形

C.注册会计师在执行鉴证业务时,不得因任何利害关系影响其客观、公正的立场

D.在终止与客户或雇佣单位的关系之后,会员无须对在职业活动中获知的信息保密

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第7题

下列各项中,属于资金活动管理漏洞的有()。

A.对账单由出纳从银行取得

B.由出纳兼与银行对账

C.所有印章由专人统一保管

D.审计人员审核银行存款结算业务

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第8题

下列各项因素中,影响注册会计师确定内部控制审计收费的有()

A.内部控制审计范围

B.制定的内部控制审计计划

C.拟采用的内部控制审计程序

D.内部控制审计风险

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第9题

根据会计法律制度的规定,注册会计师对被审计单位财务会计报告进行审计后出具的审计报告,分为标准审计报告和非标准审计报告。下列各项中,属于标准审计报告的是()

A.无保留意见的审计报告

B.保留意见的审计报告

C.带强调段的无保留意见审计报告

D.否定意见的审计报告

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第10题

根据会计法律制度的规定,注册会计师对被审计单位财务会计报告进行审计后出具的审计报告,分为标准审计报告和非标准审计报告。下列各项中,属于标准审计报告的是()。

无保留意见的审计报告

保留意见的审计报告

带强调段的无保留意见审计报告

否定意见的审计报告

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第11题

下列各项中,属于审计委员会的职责有()。

A.批准外聘会计师事务所的业务条款及审计服务的报酬

B.监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的有效性

C.对重大的财务报告事项和判断进行复核

D.在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告

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