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[多选题]

下列各项中,属于审计委员会的职责有()。

A.批准外聘会计师事务所的业务条款及审计服务的报酬

B.监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的有效性

C.对重大的财务报告事项和判断进行复核

D.在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告

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更多“下列各项中,属于审计委员会的职责有()。 A.批准外聘会计师事务所的业务条款及审计服务的报酬”相关的问题

第1题

下列各项中,属于涉及承担管理层职责的内部审计服务的有()。

A.提供内部审计外包服务

B.代表管理层向治理层报告内部审计活动的结果

C.执行构成内部控制组成部分的程序

D.决定应执行来源于内部审计活动的建议

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第2题

下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有()。

A.询问现金支票有无专人保管

B.观察现金收付是否按规定程序及权限办理

C.询问现金是否定期盘点核对

D.观察出纳与会计职责是否严格分离

E.审查现金业务截止期是否正确

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第3题

下列关于审计委员会职责的相关表述中,正确的有()。

A.核查对外报告规定的遵守情况

B.提交全面风险管理年度报告

C.每年至少举行三次会议,并于审计周期的主要日期举行

D.监督内部审计部门的工作

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第4题

下列关于企业治理层在内部控制中的职责的说法中,正确的有()。

A.建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任

B.监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督

C.经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行

D.审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况

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第5题

下列各项中属于注册会计师审计业务的有()

A.企业中期财务报表审计

B.验资

C.资产评估

D.税务代理

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第6题

下列各项中,属于合理保证鉴证业务的有()。

A.内部控制审计业务

B.财务报表审阅业务

C.审计和审阅以外的其他鉴证业务

D.财务报表审计业务

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第7题

下列各项中属于内部控制审计业务约定书应当包括的内容的有()。

A.内部控制审计的目标和范围

B.注册会计师的责任

C.被审计单位的责任

D.审计收费

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第8题

以下控制活动属于应对组织构架中治理结构层设计风险的有()。

A.董事会对股东(大)会负责,依法行使企业的经营决策权

B.可按照股东(大)会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会

C.对各机构的职能进行科学合理的分解,确定具体岗位的名称、职责和工作要求

D.梳理治理结构,应当重点关注董事、监事、经理及其他高级管理人员的任职资格和履职情况,以及董事会、监事会和经理层的运行效果

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第9题

下列各项中,属于环境证据的有()。

A.被审计单位的经营方针和经营理念

B.被审计单位的管理制度

C.被审计单位领导的道德和品格

D.被审计单位的内部控制情况

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第10题

下列各项中,属于我国内部审计机构设置模式的有()。

A.内部审计机构隶属于财会部门

B. 内部审计机构隶属于总经理

C. 内部审计机构设在监事会

D. 内部审计机构设在董事会

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