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[单选题]

集团公司内控制度执行有效性提升行动方案提出,要扩大内控制度监督覆盖面,实现()年覆盖所有企业、所有业务,不留死角。

A.一

B.二

C.三

D.四

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更多“集团公司内控制度执行有效性提升行动方案提出,要扩大内控制度监督覆盖面,实现()年覆盖所有企业、所有业务,不留死角。”相关的问题

第1题

审计人员实施审计时,应当持续关注已作出的重要性判断和对存在重要问题可能性的评估是否恰当,及时作出修正,并调整审计应对措施。审计应对措施包括()。

A.确定执行的审计人员和审计时间

B.评估对内控制度的依赖程度,确定是否及任何测试相关内控制度的有效性

C.评估对信息系统的依赖程度,确定是否及如何检查相关信息系统的有效性、安全性

D.确定主要审计步骤和方法

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第2题

完善内部监督机制,将依法合规全面嵌入(),加强问题整改,开展内控及合规专项提升行动,主动适应省管产业单位监管要求。

A.工作目标

B.业务流程

C.岗位职责

D.适应市场

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第3题

首席执行官必须对遵从SOX法案增强内部控制有效性的行动负责,下列哪一选项是不正确的()

A.首席执行官通常需要协调和领导以确保SOX法案合规性的总体努力

B.委派首席内部审计官完成公司层面的合规性检查职责

C.首席执行官通常需要各部门帮助以确保遵从SOX法案

D.首席执行官签署内控评价报告自行确保遵从SOX法案

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第4题

如何提升新闻发布的有效性()。

A.“化反常为正常”原则

B.“比照”原则

C.“适度劝慰”原则

D.“平衡”原则

E.“不确定”原则

F.“行动信息”原则G、“受众参与意识”原则

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第5题

内控制度执行有效与否,与会计信息的可靠性的好坏没有关系。()
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第6题

下列不属于内部控制审计部门职责的是()。

A.不定期或定期对内部控制系统进行评估,评估内部控制的有效性及实施的效率效果

B. 对单位内部控制设计、建立健全以及内部控制执行进行定期或专项审计

C. 查找内控设计缺陷和漏洞

D. 督促内部控制缺陷整改和设计的完善

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第7题

深人实施()、()、()三大举措,持续提升运输服务和经营管理水平。

A.货运增量行动

B.客运提质计划

C.复兴号品牌战略

D.管理体制改革

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第8题

内部控制流于形式的原因包括()。

A.缺少风险导向,控制过度或不足

B.内控制度设计不具可操作性

C.高层非常重视内部控制

D.内控执行无监督

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第9题

以下哪几项是对法人监管理念的正确理解()

A.强调法人机构的反洗钱义务,弱化非法人机构的反洗钱义务

B.通过非法人机构的反洗钱义务履职情况,反应法人机构制度设计和组织架构的有效性

C.强调法人机构在履行反洗钱义务中的系统性作用

D.对非法人机构反洗钱义务的履行情况,应重点关注反洗钱工作流程、内控制度之新概念概况

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第10题

中国移动公司关于渠道酬金比例设置的控制点体现了内控制度执行的()模式。

A.自动化

B.流水

C.机器人

D.流水线

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