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[多选题]

从注册会计师的角度,在进行财务报告内部控制审计时,主要关注的企业层面内部控制包括()。

A.与控制环境相关的控制

B.针对关联方交易的控制

C.针对重大非常规交易的控制

D.监督其他控制的控制

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更多“从注册会计师的角度,在进行财务报告内部控制审计时,主要关注的企业层面内部控制包括()。”相关的问题

第1题

下列关于内部控制审计与财务报表审计的表述错误的是()。

A.内部控制审计是对内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露

B.财务报表审计是对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见

C.在财务报表审计和内部控制审计中,注册会计师都需要了解与审计相关的内部控制,并都可能涉及测试相关内部控制运行的有效性

D.注册会计师在财务报表审计中了解和测试内部控制,是为了对内部控制的有效性发表审计意见

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第2题

以下有关内部控制审计的说法中,错误的是()。

A.审计意见覆盖的范围是财务报告内部控制有效性

B.审计范围严格限定为财务报告内部控制

C.注册会计师只对特定基准日内部控制进行测试

D.注册会计师只对特定基准日内部控制的有效性发表意见

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第3题

(二)C注册会计师负责对丙公司20×8年度财务报表进行审计。在了解内部控制时,C注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。5.内部控制无论如何设计和执行只能对财务报告的可行性提供合理保证,其原因是()。

A.建立和维护内部控制是丙公司管理层的职责

B.内部控制的成本不应超过预期带来的收益

C.在决策时人为判断可能出现错误中%¥

D.对资产和记录采取适当的安全保护措施是丙公司管理层应当履行的经管责任

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第4题

注册会计师应该从以下哪些方面了解投资与筹资循环?()

A.了解并详细记录与被审计单位筹资、投资和财务报告相关的内部控制的设计情况

B.针对关于筹资和投资循环的控制目标,记录相关内部控制活动的具体情况,以及被该控制活动影响到的交易和账户余额的认定

C.执行穿行测试,确定相应的控制是否得到了执行,从而加强对交易流程和相关控制的进一步了解

D.在了解和评价筹资、投资有关控制设计和执行情况后,应当记录相关的风险以及拟应对措施

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第5题

下列各项中,属于在与治理层就计划的审计范围和时间安排进行沟通时可能沟通的事项有( )。
下列各项中,属于在与治理层就计划的审计范围和时间安排进行沟通时可能沟通的事项有()。

A.针对适用的财务报告编制基础或者被审计单位所处的环境、财务状况或活动发生的重大变化对单一报表及披露产生的影响,注册会计师拟采取的应对措施

B.在审计中对重要性概念的运用

C.注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷

D.对可能构成关键审计事项的事项所作的初步判断

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第6题

在了解戊公司内部控制时,E注册会计师通常采用的程序有()

A.查阅内部控制手册

B. 追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程

C. 重新执行某项控制

D. 现场观察某项控制的运行

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第7题

在了解F公司内部控制时,丁注册会计师通常采用的程序不包括()。

A.查阅内部控制手册

B.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程

C.重新执行某项控制

D.现场观察某项控制的运行

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第8题

关于注册会计师对非财务报告内部控制重大缺陷的责任,下列说法错误的有()

A.注册会计师没有任何责任发现和报告非财务报告内部控制存在的重大缺陷

B.对财务报告内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷段”予以披露

C.注册会计师应当对非财务报告内部控制是否存在重大缺陷提供合理保证

D.注册会计师应当实施有限的审计程序以识别非财务报告内部控制存在的重大缺陷

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第9题

从审计作用的角度分析问题,注册会计师对被审计单位内部控制情况的管理建议和政府审计的经济效益审计,主要发挥的审计作用是()。

A.保证作用

B.促进作用

C.调控作用

D.鉴证作用

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第10题

注册会计师执行的下列程序中,旨在测试内部控制运行有效性的是()。

A.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程

B.询问并观察针对存货防盗措施的运行情况

C.检查关联方交易是否得到恰当披露

D.检查减少固定资产的会计处理是否正确

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