未按照规定上报相关WJ信息或未及时有效组织WJ处理,对事发单位第一负责人给予2000元/次负激励()
否
否
第4题
A.以个人名义或未经评价机构同意,开展与评价相关活动
B.评审员信息发生变更,未按照规定办理变更手续的
C.经核实,评价期间不遵守有关纪律,迟到或提早离场的
D.未按评价计划实施现场评价,但不影响评价过程的
第6题
A.对不满足抽样原则的多场所实施了抽样审核
B.对多场所审核的抽样高于相关标准要求的数量
C.企业未如实申报多场所,审核组现场未核实或未发现,或发现后未上报采取措施,造成抽样量不足
D.对可以抽样的多场所,不考虑所抽取样本的代表性
第8题
A.印有公司年度经营信息的纸张在作废后直接丢到垃圾桶里,未对其进行碎纸机处理
B.掌握经营信息的人员的电脑长时间离开时未进行设置密码或关机等必要的保护
C.对于公司内部资料,向第三人披露
D.在打印机打印、复印、扫描公司信息后,未及时取走并做删除处理
第10题
A.尚未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制的子公司的财务信息在集团财务报表整体中的重要程度
B.企业的董事会及管理层是否以及如何采取措施,以确保相关子公司在尚未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制体系时,仍能保持有效的财务报告内部控制
C.未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制的子公司是否存在其他替代性的内部控制制度和程序,虽然不完全符合内部控制规范体系的要求,仍能够有效防止、发现并纠正影响集团财务报表的重大错报
D.以前年度及当年度审计中,是否发现这些尚未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制的子公司存在内部控制重大缺陷或财务报表重大错报
第11题
A.采用异常于行业惯例的收入确认方法
B.与销售和收款相关的业务流程、内部控制发生异常变化,或者销售交易未按照内部控制制度的规定执行
C.非财务人员过度参与与收入相关的会计政策的选择、运用以及重要会计估计的作出
D.被审计单位的账簿记录与询证函回函提供的信息之间存在重大或异常差异