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[多选题]

下列各项中,属于单位内部控制外部监督的部门的是()

A.财政部门

B. 审计机关

C. 纪检监察部门

D. 主管部门

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更多“下列各项中,属于单位内部控制外部监督的部门的是()”相关的问题

第1题

下列各项中,属于注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,考虑的主要因素有( )。
下列各项中,属于注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,考虑的主要因素有()。

A.被审计单位是否定期评价内部控制

B.管理层是否采纳内部审计人员和注册会计师有关内部控制的建议

C.管理层是否及时纠正控制运行中的偏差

D.是否存在协助管理层监督内部控制的职能部门(如内部审计部门)

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第2题

下列各项中,属于日常监督程序中重要环节的有()。

A.内外部信息印证

B.将会计记录的数据与实物资产相比较

C.内外部审计定期提供建议

D.管理层对内部控制执行的监督

E.定期考核员工

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第3题

下列各项中属于内部控制审计业务约定书应当包括的内容的有()。

A.内部控制审计的目标和范围

B.注册会计师的责任

C.被审计单位的责任

D.审计收费

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第4题

7下列不属于基金管理人内部控制机制的是()

A.员工自律

B.风险控制制度

C.董事会领导下的审计委员会和监督员的检查、监督、控制和指导

D.公司总经理及其领导的监察稽核部对各部门和各项业务的监督控制

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第5题

以下属于“监督”中的检查内容有()。

A.设立服务监督机构,由专职人员负责,监督企业售后服务系统的运转情况

B.以监督有效奖惩,持续修正各项服务目标

C.通过内部和外部的监督评价活动促进服务品质提升

D.以上全是

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第6题

为保护单位资金的安全、完整,提高会计信息质量,避免或降低风险,提高经营管理效率和效果,各单位应加强内部控制。下列各项中,属于单位内部控制方法的有()。

A.授权审批控制

B.预算控制

C.会计系统控制

D.不相容职务分离控制

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第7题

下列各项中,属于环境证据的有()。

A.被审计单位的经营方针和经营理念

B.被审计单位的管理制度

C.被审计单位领导的道德和品格

D.被审计单位的内部控制情况

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第8题

下列对行政事业单位内部控制构成要素描述错误的是()

A.内部环境是行政事业单位及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,并在行政事业单位内部、单位与外部之间进行有效沟通

B.风险评估是行政事业单位及时识别、系统分析业务活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略

C.控制活动是行政事业单位根据风险评估结果,采用相应的控制措施、政策和方法,将风险控制在可承受范围之内

D.内部监督是行政事业单位对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进

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第9题

下列各项中,属于审计证据的可靠性的影响因素有()。

A.审计证据的来源

B.被审计单位的内部控制

C.审计证据的存在形式

D.审计证据与相关认定的逻辑联系

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第10题

注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,考虑的主要因素可能包括()。

A.管理层是否及时纠正控制运行中的偏差

B.与外部的沟通能够在多大程度上证实内部产生的信息或者指出存在的问题

C.被审计单位是否定期评价内部控制

D.是否存在内部审计部门

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