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[判断题]

内部审核首次会议可以适当简化。()

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更多“内部审核首次会议可以适当简化。()”相关的问题

第1题

首次会议应有审核组、管理层、拟审核职能/部门/过程负责人参加。()
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第2题

以下关于审审实施活动顺序正确的是()

A.首次会议-审核实施阶段的文审-审核中的沟通-形成审核发现-准备审核结论-末次会议

B.审核实施阶段的文审-首次会议串核中的沟通形成审核发现-准备审核结论-末次会议

C.首次会议-审核实施阶段的文审-形成审核发现审核中的沟通-准备审核结论-末次会议

D.审核实施阶段的文审-首次会议-形成审核发现-审核中的沟通-准备审核结论-末次会议

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第3题

在一个设计适当的内部控制结构中,同一职工可以负责()。

A.接受和保管支票,并批准注销客户应收账款

B.审核付款凭证,同时签发支票

C.保管现金,编制银行存款余额调节表

D.签发支票,同时保管原始凭证

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第4题

对于水资源丰沛和现状水资源开发利用率较低的地区,取水合理性分析可以适当简化。()
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第5题

首次会议的主要目的包括()。

A.为审核制定计划

B.确定实施审核所需的资源和审核员人数

C.介绍实施审核采用的方法和程序

D.以上全部

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第6题

根据浙江省对事业单位公开招聘工作的规定,实施直接考核聘用的,可以适当简化选拔方式,不必公开相关信息。()
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第7题

下列各项中,关于实行网上交易、电子支付等方式办理资金支付业务的企业的相关内部控制的说法中,不恰当的是()。

A.应当与承办银行签订网上银行操作协议,明确双方在资金安全方面的责任与义务、交易范围等

B.操作人员应当根据操作授权和密码进行规范操作

C.可以因支付方式的改变而简化、变更所必需的授权审批程序

D.在严格实行网上交易、电子支付操作人员不相容岗位相互分离控制的同时,应当配备专人加强对交易和支付行为的审核

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第8题

对于次要的会计信息,在不影响会计信息真实性和不至于误导使用者做出正确判断的前提下,可以适
当合并,简化处理。 ()

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第9题

以下哪类人员的组合最适合参加结束会议():

A.负责的内部审计师.熟悉运营细节并有权采取纠正措施的管理层的代表

B.首席审计执行官与负责所审核活动或部门的管理人员

C.在现场工作的助理内部审计师与负责所审核活动或部门的管理人员

D.在现场工作的助理内部审计师.日常负责所审核活动或部门的工作人员

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第10题

在审核合同时,发现利于己方的问题,而对方没有发现,可以适当保密,争取以后的主动。()
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