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[多选题]

职责分离在货币资金业务内部控制中的表现有()。

A.定期轮岗

B.不得由一个人办理货币资金业务的全过程

C.出纳员不得兼任会计账目的登记工作

D.严禁一人保管付款所需全部印章

答案
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更多“职责分离在货币资金业务内部控制中的表现有()。”相关的问题

第1题

业务印章保管、使用必须符合内部控制要求,做到分工合理,职责明确,确保“印、押、证”三分管,不相容岗位分离。()
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第2题

货币资金的内部控制的方法有()

A.不相容职务分离控制

B.授权批准控制

C.收付实现制控制

D.会计系统控制

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第3题

(三)A注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。7.职责分离要求将不相容的职责分配给不同员工。下列职责分离做法中正确的是()。

A.交易授权、交易执行、交易付款分离

B.交易授权、交易记录、交易保管分离

C.资产保管、交易执行、交易报告分离

D.交易授权、交易付款、交易记录分离

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第4题

内部控制是指经济单位和各个组织在经济活动中建立的一种相互制约的业务组织形式和职责分工制
度()。
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第5题

下列关于我国投资银行(证券公司)现状的描述正确的是()。

A.总资产及管理资产总规模较大

B.现有业务中经纪业务在盈利中占比过高

C.行业集中度较高

D.公司治理结构和内部控制机制不完善

E.整体创新能力不足

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第6题

下列各项中,构成行政事业单位内部控制中决策、执行和监督相互分离的侧重点的有()。

A.过程的分离

B.职责的分离

C.岗位的分离

D.流程的分离

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第7题

以下关于货币资金内部控制的描述中错误的是()。

A.出纳员不得兼任稽核、会计档案保管

B.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务

C.专人定期核对银行账户,每月至少核对一次

D.重要货币资金支付,由总经理决策和审批

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第8题

各网点在对岗位进行设置及分工过程中必须严格保证不相容岗位、职责的相互分离,确保岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。不相容岗位设置的原则主要为:()

A.印、压(押)、证三分管

B.临柜与票据处理岗位不得混岗。对账工作应由记账、复核以外的人员办理。负责内部资金处理的人员,与临柜柜员要相分离

C.重要空白凭证管理与重要业务印章相分离。操作与授权相分离

D.其他需要遵守风险控制、岗位制约原则的业务分工

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第9题

在库存现金内部控制的测试中,审计人员抽取并检查收款凭证并按现金的收款凭证分类,选取样本检查时,应注意的事项不包括()。

A.核对现金日记账的收入金额是否正确

B.核对现金收款凭证与应收账款明细账的有关记录是否相符

C.核对实收金额与销售发票是否一致

D.把握出纳与会计的职责是否严格分离

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第10题

下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()。

A.采购人员超过授权限额采购原材料

B.未经授权的机构或人员直接接触企业资金

C.出纳人员长期保管办理付款业务所使用的全部印章

D.出纳人员兼任会计档案保管工作和债权债务登记工作

E.主管财务的副总经理授权财务部经理办理资金支付业务

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第11题

内部控制报告中考核的业务职责包括()。

A.合同管理

B.建设项目管理

C.收支业务管理

D.预算业务管理

E.资产管理

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