重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 公需科目
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
如搜索结果不匹配,请联系老师获取答案
扫码添加老师QQ
扫码添加老师微信
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有()。

A.询问现金支票有无专人保管

B.观察现金收付是否按规定程序及权限办理

C.询问现金是否定期盘点核对

D.观察出纳与会计职责是否严格分离

E.审查现金业务截止期是否正确

答案
查看答案
更多“下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有()。”相关的问题

第1题

下列各项中,属于审计委员会的职责有()。

A.批准外聘会计师事务所的业务条款及审计服务的报酬

B.监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的有效性

C.对重大的财务报告事项和判断进行复核

D.在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告

点击查看答案

第2题

下列各项注册会计师执行的业务中,能够提供合理保证或有限保证的有()。

A.对财务信息执行商定程序

B.财务报表审阅

C.管理咨询

D.财务报表审计

点击查看答案

第3题

下列各项中,属于审计质量控制措施的是:

A.审计工作底稿的复核制度

B.对所有审计事项均采用详查法

C.对所有审计项目都要实施后续审计

D.在审计业务范围内,选择简单、易审的项目进行审计

点击查看答案

第4题

下列各项中,属于资金活动管理漏洞的有()。

A.对账单由出纳从银行取得

B.由出纳兼与银行对账

C.所有印章由专人统一保管

D.审计人员审核银行存款结算业务

点击查看答案

第5题

下列各项中属于注册会计师审计业务的有()

A.企业中期财务报表审计

B.验资

C.资产评估

D.税务代理

点击查看答案

第6题

下列各项中,属于合理保证鉴证业务的有()。

A.内部控制审计业务

B.财务报表审阅业务

C.审计和审阅以外的其他鉴证业务

D.财务报表审计业务

点击查看答案

第7题

下列各项中,属于存货发出业务实质性审查程序有()。

A.评估生产筹划编制科学性

B.审核发出材料成本计价精确性

C.核算主营业务成本结转对的性

D.检查存货跌价准备结转及时性

E.审查材料销售会计解决对的性

点击查看答案

第8题

下列各项中属于内部控制审计业务约定书应当包括的内容的有()。

A.内部控制审计的目标和范围

B.注册会计师的责任

C.被审计单位的责任

D.审计收费

点击查看答案

第9题

下列各项中,属于现金收付业务控制点“审批”环节主要控制内容的有()。

A.业务经办人员对填制或取得的原始凭证进行审核并签字

B.将经办人签字盖章后的原始凭证交部门负责人审核并签章

C.审核现金收付款业务的记账凭证与其相应的原始凭证的一致性

D.经办人员应在授权的范围内办理业务,超出授权范围须报上级领导审批

点击查看答案

第10题

在下列各项中,属于日常业务预算的有()。

在下列各项中,属于日常业务预算的有()<?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">

A.销售预算

B.现金预算

C.生产预算

D.销售费用预算

点击查看答案

第11题

下列选项中,既属于一个良好的现金内部控制的要求也属于一个良好的银行存款内部控制的要求的是()。

A.加强对银行存款收支业务的内部审计

B.全部收入及时准确入账,全部支出要有核准手续

C.现金收支与记账的岗位分离

D.控制现金坐支,当日收入现金应及时送存银行

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝